为认真贯彻落实中央关于防范化解重大风险的决策部署,进一步加强公司风险管理工作,根据省国资委《关于组织开展省属企业风险管控体系自评和第三方评估的通知》(苏国资【2019】116号)要求,91视频 组织召开风险管控体系自评和第三方评估工作部署会议。

风险管控体系评估工作由公司法务审计部牵头落实。会上传达了省国资委《关于组织开展省属企业风险管控体系自评和第三方评估的通知》,对《南水北调91视频
风险管控体系自评和第三方评估工作实施方案》进行了讲解。
根据实施方案,公司成立了以公司主要领导为组长的风险管控体系自评和第三方评估工作领导小组,具体自评和第三方评估工作工作分阶段开展。自评报告,由法务审计部在各单位全面配合参与的情形下撰写初稿并根据各单位意见反馈进行修改完善,由公司领导最终审定发文;由法务审计部择优选聘专业的第三方评估机构在公司自评基础上出具第三方评估评估报告;各单位对公司自评和第三方评估中发现的与本单位相关的问题和弱点,应当研究制订改进措施,限时整改到位。
组织风险管控体系评估,既是对公司的一次全面体检,也是对提供企业经营管理水平的有力促进,各单位在评估工作中应当高度重视并实事求是,确保评估质量和效果。
(法务审计部供稿)
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